Выбор редактора

ОАО «Группа Черкизово» объявляет аудированные данные финансовой отчетности за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2013 года.

Далее приведены основные финансовые результаты компании.

• Консолидированная выручка в 2013 году увеличилась на 8% в рублях и на 5% в долларовом выражении, составив 1 654,9 млн долл., по сравнению с 1 570,3 млн долл. за 2012 год; при этом в IV квартале 2013 года консолидированная выручка в рублях увеличилась на 11% и на 6% в долларовом выражении с 433,0 млн долл. до 460,0 млн долл.

• EBITDA уменьшилась на 41% в рублях и на 43% в долларовом выражении, составив 180,6 млн долл., по сравнению с 314,6 млн долл. за 2012 год. В IV квартале 2013 года EBITDA* снизилась на 10% в рублях и на 14% в долларовом эквиваленте, составив 65,1 млн долл. по сравнению с 75,4 млн долл. в IV квартале 2012 года.

• Маржа по EBITDA составила 11% в 2013 году по сравнению с 20% в 2012 году. В IV квартале 2013 года маржа по EBITDA составила 14% по сравнению с 17% в аналогичном периоде 2012 года.

• Валовая прибыль уменьшилась на 19% в рублях и на 21% в долларовом выражении, составив 358,4 млн долл. по сравнению с 452,8 млн долл. за 2012 год. В IV квартале 2013 года валовая прибыль увеличилась на 4% в рублях и уменьшилась на 1% в долларовом эквиваленте, составив 118,2 млн долл., по сравнению с 119,3 млн долл. в IV квартале 2012 года.

• Валовая маржа в 2013 году была на уровне в 22%; в IV квартале 2013 года она составила 26%.

• Чистая прибыль уменьшилась на 70% в рублях и на 71% в долларовом выражении, составив 64,5 млн долл. по сравнению с 225,2 млн долл. за 2012 год. В IV квартале 2013 чистая прибыль уменьшилась на 35% в рублях и на 38% в долларовом эквиваленте, составив 41,4 млн долл., по сравнению с 66,5 млн долл. в IV квартале 2012 года.

• Размер чистой задолженности на 31 декабря 2013 года составлял 24 746,5 млн рублей или 756,1 млн долл.

• Чистая стоимость долга увеличилась с 2% в 2012 году до 3%

• Чистая прибыль на акцию снизилась на 72% до 1,47 долл.

• Отношение чистого операционного денежного потока к чистой прибыли (CCR) составило 277% (в 2012 году — 103%).

Далее приведены основные операционные результаты компании.

• Завершены крупномасштабные проекты по удвоению производственных мощностей в Брянском и Пензенском кластерах птицеводства. В результате инвестиционного проекта стоимостью более 7,5 млрд рублей, мощность Брянского кластера выросла с 35 тыс. тонн до 85 тыс. тонн в год, Пензенского — с 60 тыс. тонн до 125 тыс. тонн в год (все данные приведены в живом весе).

• Началось строительство дополнительных птицеводческих площадок в Московской области (Моссельпром) и Липецкой области (Елецпром), площадки планируется запустить в 2014 году.

• Началось строительство комбикормового завода в Брянской области, а также объектов проекта Елецпром в Липецкой области — инкубатория на 240 млн инкубационных яиц в год и зернохранилища на 215 тыс. тонн единовременного хранения.

• Заметно выросла доля в продажах брендированных продуктов из мяса птицы.

• Количество новорожденных поросят возросло более чем на 500 тыс. голов.

• Группа увеличила реализацию свиней более чем на 50% и стала вторым по величине производителем свинины в России.

• На ЧМПЗ установлена линия по выпуску полуфабрикатов стоимостью около 20 млн долларов.

• Проведена реконструкция убойных мощностей на Пензенском мясоптицекомбинате. В результате объем единовременного хранения мяса и мясосырья увеличился в 3 раза, а мощности по единовременному содержанию животных — в 2 раза.

• Приобретен Данковский мясокомбинат (Липецкая область), располагающий собственными убойными мощностями.

• Урожай зерновых в сегменте растениеводство вырос по сравнению с 2012 годом более чем на 50%, при этом урожайность существенно превышает среднюю по стране.